2024年6月6日上午,延安大学附属医院2021-2022年度财务收支审计工作推进会在行政楼五楼会议室召开。我校总会计师范育琳、附属医院总会计师马树民、附属医院财务部、审计部、招标办等部门负责人及审计组全体成员参加了会议。会议由审计处处长王晓勇主持。

会上,王晓勇处长介绍了本次审计的基本情况,主审郝娇详细介绍了本次审计的具体工作进展、现场审计结果及存在问题。随后,附属医院代表对审计发现问题逐一进行现场答复、解释,双方进行了充分的沟通、讨论。对立行立改、限期整改以及长期整改的问题予以分类。对影响审计工作进度存在的问题,双方就后续工作达成一致,确保审计工作顺利完成。
王晓勇强调,本次审计本着原汁原味发现问题,促进附院提升管理水平的目标原则,介于发现问题较多,希望附院相关领导、部门能引起高度重视,积极配合好后续审计工作。
范育琳总会计师在总结讲话中要求,一是附属医院院领导要高度重视,部署安排积极配合审计与取证工作。二是审计组要充分听取被审计单位的解释,挖掘审计发现问题的深层次原因,充分发挥内部审计监督作用,帮助附院发现管理漏洞,促进管理水平进一步提升。三是双方要对审计发现问题进行充分沟通,确保审计工作的顺利进行。